01T14_34912_Hóa đơn mua hàng02Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp trong nước: UNC002503Hóa đơn bán hàng hóa: 23604Phiếu xuất kho hàng hóa bán hàng: XK0000205Hóa đơn bán hàng hóa: 23706Phiếu xuất kho hàng hóa bán hàng: XK0000307Giấy báo có thu tiền khách hàng VND: NTTK00108T19_237_Phiếu thu TT13309Hóa đơn mua văn phòng phẩm: 98410Phiếu chi mua văn phòng phẩm: PC0000611Giấy báo có lãi tiền gửi ngân hàng: NTTK002
12Hạch toán phí ngân hàng: UNC000513Hạch toán phí ngân hàng: UNC000414Bảng lương tháng 10 - Bảng lương tháng 1015T25_PC00007_Phiếu chi TT13316Ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm: UNC000617T27_PBCCDC10_pbccdc10.h5p18T28_KHTSCD10_khtscd10.h5p19Hóa đơn tiền điện: 5198420Hóa đơn cước viễn thông: 167421Phiếu chi thanh toán cước viễn thông: PC0000922Phiếu chi thanh toán tiền điện: PC00008