01T14_34912_Hóa đơn mua hàng02Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp trong nước: UNC002503Hóa đơn bán hàng hóa: 23604Phiếu xuất kho bán hàng: XK0000205Hóa đơn bán hàng hóa: 23706Phiếu xuất kho bán hàng: XK0000307Giấy báo có thu tiền khách hàng VND: NTTK00108T19_237_Phiếu thu TT13309Hóa đơn mua văn phòng phẩm: 98410Phiếu chi mua văn phòng phẩm: PC0000611Giấy báo có lãi tiền gửi ngân hàng: NTTK002
12Hạch toán phí ngân hàng: UNC000513Hạch toán phí ngân hàng: UNC000414T25_PC00007_Phiếu chi TT13315Ủy nhiệm chi nộp tiền bảo hiểm: UNC000616T27_PBCCDC10_Bảng phân bổ CCDC tháng 1017T28_KHTSCD10_Bảng trích khấu hao TSCĐ tháng 1018Hóa đơn tiền điện: 5198419Hóa đơn cước viễn thông: 167420Phiếu chi thanh toán cước viễn thông: PC0000921Phiếu chi thanh toán tiền điện: PC00008